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        一位質量經理的工作手冊清單!給力了!

           日期:2023-10-27 11:30:10     來源:企業管理     作者:中企檢測認證網     瀏覽:3    評論:0
        核心提示:怎么做質量管控才能有效,質量部門有哪些工作要做?分享一位品質經理的質量管控總結,供大家參考!質量部門是服務部門,是負增值部門,也是在

        怎么做質量管控才能有效,質量部門有哪些工作要做?分享一位品質經理的質量管控總結,供大家參考!

        質量部門是服務部門,是負增值部門,也是在公司里處于相對比較尷尬的部門。當產品質量不理想時,質量部的責任首當其沖;當產品質量相對穩定時,它又像是可有可無的花瓶,所以現在的有些企業的質量部門仍舊是可有可無的部門。

        有些企業的質量部門是其它部門兼管,有些是某一個領導兼管,發與不發貨、原材料接收與否、制程中出現不良時是否停線等等質量事件,也就由某領導手一揮,桌一拍,做下了決定,這樣的質量管控基本上是沒管控。

        在下拙見,只有所有管理者足夠重視質量,全員參與管控質量,才能做出讓顧客滿意的產品。

        以下是筆者在公司做品質經理的主要質量管控:

        最基礎的質量檢驗

        1. 上任后,制定行業認可且正確的產品規范、制定有各測量、試驗設備操作規程、普通產品來料、制程、半成品、成品、出貨檢驗規程;特殊產品的各項檢驗規程若干。

        2. 設立品質部,確認QC、QA人員,通過在崗在職培訓考核、早會宣導等方法,要求質量人員對檢驗規范和標準的理解,能準確無誤的判斷,現實行每半年一次培訓并考試,合格方可繼續勝任原工作崗位,每一季度一次現場考核,通過QC驗證后的產品進行再確認,確認誤檢、誤判、漏檢機率,并將此結果納入檢驗員的績效考核。

        3. 要求QC人員能夠對質量結果進行簡單的分析和解釋,當有QC向我匯報不良現象時,我都會問對方:你認為是何種原因導致這種不良現象產生,并與對方進行必要的討論和分析。

        加強公司各部門對過程質量的認識

        1. 每天兩次不定時走訪車間各工序,觀察現有正在生產產品的工作流程,以減少工作失誤,提高工作效率為準,不合理的流程容易造成質量不穩定,部門間相互扯皮影響團體合作,若發現不合理流程,及時與管理層協商溝通,糾正其工作流程。

        2. 觀察全員質量意識,是否承擔應有的質量責任,是否按流程工作,工作質量如何。發現問題,及時與管理層及部門負責人溝通、改善。主導并協助各部門建立有一套有效的績效考核,從而增加全員質量意識。

        實際運用人、機、料、法、環、測

        1. 生產人員(人)

        由行政部及車間跟蹤確認:生產人員符合崗位技能要求,每一員工入職培訓,經過考核合格,車間實習,能勝任工作后才正常上崗。

        品質部與技術部確認:特殊工序應明確規定特殊工序操作(熔煉、制粉、成型、燒結、電鍍等工序)、操作人員及檢驗人員應具備的專業知識和操作技能,考核合格者持證上崗。

        操作人員能嚴格遵守公司制度和嚴格按工藝文件操作,現由車間主管及專職QC巡視,督促員工執行力。

        檢驗人員按工藝規程和檢驗指導書進行檢驗,做好檢驗原始記錄,要求各檢驗工序每日下班前將各檢驗數據輸入電子檔。

        2. 設備維護和保養(機)

        制定有“設備管理辦法”,其中設備的購置、流轉、維護、保養、檢定等均有明確規定。

        新設備試樣跟蹤采取新產品試樣跟蹤一樣機制。

        一季度一次由品質部主導,檢查設備管理辦法各項規定有無有效實施,檢查項目有:設備臺賬、維修檢定計劃、維修記錄等有無實施(隨機抽樣方式詢問一線操作人員,什么時間什么人是否為你操作的設備做過維修或保養),查是否有相關記錄。

        3. 生產物料(料)

        主要原材料,只能由已審核過合格供方提供。主導每年一次的主要原材料供應商審核,包括供應商的體系審核和產品審核。

        與采購部門協商后,要求采購訂單除明確數量、重量、單價、交貨日期等常規要求外,各項技術指標(磁性能要求、尺寸、外觀要求)都需要明示于采購訂單,采購人員將技術指標輸入電子檔共享,以便于來料驗證其材料是否符合采購訂單要求。

        下道工序負責監督上道工序,如本工序未查出上道工序不良,本工序所有不良品由本工序承擔并記入工序績效考核中。

        所有工序產品必須有批次或序列號標識,便于跟蹤追溯,隨時檢查標識單、跟蹤卡等填寫情況是否符合要求。

        4. 作業方法(法)

        對已區分的關鍵工序、特殊工序和一般工序,分別建有質量控制點。

        主要工序懸掛工藝規程或作業指導書,工藝文件對人員、工裝、設備、操作方法、生產環境、過程參數等提出具體的技術要求;特殊工序的工藝規程除明確工藝參數外,還對工藝參數的控制方法、試樣的制取、設備和環境條件等作出具體的規定。

        重要的生產過程控制圖的控制方法發現潛在不良因素,現我公司計量型采用x-R控制圖,計數型采用不合格品率P控制圖。

        5. 生產環境(環)

        環境因素如溫度、濕度、光線等符合生產技術文件要求,我公司特殊工序環境要求按特殊作業規程的規定執行,一般工序的產品對溫濕度要求不高,常溫常濕即可。

        生產環境保持清潔、材料、工裝、夾具整齊、有序,執行5S相關要求,每周行政部組織相關部門不定期檢驗各車間各工序5S執行情況,并將檢查結果與車間、工序負責人績效掛鉤。

        6. 質量檢查和反饋(測)

        制定的檢驗規程包含檢驗項目、項目指標、檢驗方法、抽樣方案、檢驗頻次、儀器等要求。

        各工序檢驗按檢驗規程驗證產品并記錄,每工序檢驗站提交日報、周報、月報,要求日報第二天八點半之前提交,周報次星期一上午提交,月報次月8號前提交。

        控制不合格品,對返修、返工重點跟蹤,制定有返工、返修品跟蹤單。

        檢驗現場:待檢品、合格品、返修品、廢品分別用不同顏色盒子存放,利用色標醒目標志,分別存放或隔離。(白色是待檢品、藍色是合格品、黃色是返修品、紅色是廢品)。

        特殊工序的各種質量檢驗記錄、理化分析報告、控制圖表等都必須歸檔整理保管,隨時處于受檢狀態。

        日常各工序發現異常及時匯報給品質部,能確認不良的原因,通知相關部門,馬上糾正預防,如不能確認不良原因的小質量事故(質量損失小于5000元),電話或者郵件通知相關部門,或者與相關部門負責人碰頭共同找出原因,及時糾正預防,大的質量事故(批量報廢、質量損失大于5000元,顧客投訴系統性不良等),通知產線停線,由品質部組織召開臨時品質會議,記錄整理會議內容,形成的決議,后續跟蹤驗證,并將結果向總經理匯報。

        周報、月報按各種質量缺陷進行分類、統計和分析,通過每周周會、每月月會,針對主要缺陷項目,品質部向管理層、各部門主管溝通協商,采取措施,必要時應進行工藝試驗,取得成果后納入工藝規程。

        質量體系標準化

        1. 主導公司質量體系文件編制、審核,將如上三點管控工作納入公司質量體系改進的整體計劃之中,在已制定相關標準的基礎上,通過工序質量的調查與分析,發現各工序、各部門現行具體要求與體系要求執行有偏差時,進而采取改進措施,做到寫的和做的一致,做的與記錄的一致,通過不斷的改進,持續循環,從而實現整個質量體系的持續改進。

        2. 負責體系每年度第三方外審、第二方顧客審核,主導內部審核、管理評審,將三部分審核不符合項納入質量體系持續改進。

        顧客服務

        負責處理顧客抱怨、投訴,并在24小時內回復顧客,通過電話溝通、郵件往來、拜訪顧客等方式,對有爭議的質量問題與顧客進行協商,達成共識。

        工作手冊清單

        1 . 品質管理部經理職務說明書

        2 . 品質管理部經理助理職務說明書

        3 . 設計質量控制處處長職務說明書

        4 . 設計控制室主管職務說明書

        5 . 測試工程師職務說明書

        6 . 品質計劃處處長職務說明書

        7 . 品質改進室主管職務說明書

        8 . 質量工程師職務說明書

        9 . 質量體系室主管職務說明書

        10 . 體系工程師職務說明書

        11 . 標準化室主管職務說明書

        12 . 標準化工程師職務說明書

        13 . 進料質量控制處處長職務說明書

        14 . 計量工程師職務說明書

        15 . 培訓效果評估表

        16 . 計劃外培訓項目申請表

        17 . 二級培訓記錄表

        18 . 品管圈成果報告表

        19 . 品管圈成果報告書

        20 . 品管圈工作分析表

        21 . 品管圈活動管理規定

        22 . 進料驗收單

        23 . 進料檢驗成績書

        24 . 質量尺寸外觀檢驗標準

        25 . 各部門生產合格率控制表

        26 . 生產過程檢驗標準表

        27 . 產品質量異常報告單

        28 . 不合格產品控制核查表

        29 . 產品質量管理表

        30 . 產品質量標準表

        31 . 產品質量檢驗報告

        32 . 產品質量檢驗報告表

        33 . 產品質量檢驗表

        34 . 產品質量檢驗標準表

        35 . 待出廠產品質量檢驗

        36 . 產品質量檢驗分析表

        37 . 產品質量異常通知單

        38 . 產品質量問題分析表

        39 . 產品質量異常原因及改進報告

        40 . 產品出廠檢驗表

        41 . 成品抽查檢驗記錄表

        42 . 各部門產品合格率控制表

        43 . 首批產品試制狀況記錄表

        44 . 質量管理中的常用指標

        45 . 進廠物料質量檢驗表

        46 . 零件進廠質量檢驗表

        47 . 來料檢驗報告

        48 . 材料檢驗報告表

        49 . 進廠物料檢驗情況報表

        50 . 進廠物料檢驗日報表

        51 . 進廠零件檢驗情況報告

        52 . 零件檢驗表(1)

        53 . 零件檢驗表(2)

        54 . 原材料檢驗表

        55 . 原材料進廠檢驗記錄表(1)

        56 . 原材料進廠檢驗記錄表(2)

        57 . 進廠零件驗收表

        58 . 過程異常聯絡單

        59 . QA檢查記錄表

        60 . 檢驗通知單

        61 . 檢驗委托單

        62 . 成品檢驗匯總表

        63 . 不良物料處理流程

        64 . 管理評定質量改進措施記錄表

        65 . 外部投訴處理記錄表

        66 . 不合格報告

        67 . 糾正措施記錄表

        68 . 預防措施記錄表

        69 . 供應商品質檢驗記錄表

        70 . 供應商質量統計表

        71 . 進料檢驗記錄

        72 . 半成品檢驗記錄

        73 . 成品檢驗記錄

        74 . 緊急放行產品申請單

        75 . 不合格品報告

        76 . 設計開發任務書

        77 . 設計開發方案

        78 . 設計開發計劃書

        79 . 設計開發輸入清單

        80 . 設計開發信息聯絡單

        81 . 設計開發評審報告

        82 . 設計開發驗證報告

        83 . 設計開發輸出清單

        84 . 試產報告

        85 . 試產總結報告

        86 . 新產品鑒定報告

        87 . 品質異常聯絡書統計分析

        88 . 5S 審核清單

        89 . 5S識別物品系統表

        90 . 5S劃線系統表

        91 . 5S 推廣活動表

        92 . 5S 訓練計劃表

        93 . 5S行動計劃表

        94 . 5S工作環境的安全及健康問題

        95 . 5S規范示例

        96 . 5S管理檢查要點

        97 . 辦公區5S核查要點

        98 . 車間5S規范表

        99 . 目視管理與5S標準化要點

        100 . 看板管理表

        101 . 質量成本費用匯總歸集

        102 . 質量成本狀況月報表

        103 . 質量成本反饋表

        104 . 年度質量成本計劃

        105 . 禁止標識

        106 . 警告標識

        107 . 危險標識

        108 . 消防安全標識

        109 . 指令標識

        110 . 品質常用圖表 - 線性流動

        111 . 品質常用圖表 - 垂直流動

        112 . 品質常用圖表 - 循環流動

        113 . 品質常用圖表 - 交互作用

        114 . 品質常用圖表 - 合力作用

        115 . 品質常用圖表 - 改變方向

        116 . 品質常用圖表 - 杠桿作用/平衡

        117 . 品質常用圖表 - 相互關系

        118 . 品質常用圖表 - 過程

        119 . 品質常用圖表 - 分割

        120 . 樣品成本統計表

        121 . 樣品修改通知單

        122 . 樣品追蹤單

        123 . 質量記錄移交表

        124 . 質量記錄借閱登記表

        125 . 質量記錄處理審批表

        126 . 檢測工具履歷卡

        127 . 測量監控設備一覽表

        128 . 檢測校準計劃

        129 . 內校記錄表

        130 . 購置檢測設備申請表

        131 . 檢測設備送檢通知單

        132 . 檢測設備處置單

        133 . 檢測設備報廢通知單

        134 . 檢測設備封存申請單

        135 . 檢測設備啟封申請單

        136 . 檢測設備報廢申請單

        137 . 質量信息傳遞表

        138 . 計量管理導入步驟表

        139 . 質量信息反饋單

        140 . 呆廢料處理申請單

        141 . 呆廢料處理報告

        142 . 合格外包商名單

        143 . 外包商調查表

        144 . 外包商業績評定表

        145 . 外包產品檢驗表

        146 . 不合符合項報告表

        147 . 不合格項分布表

        148 . 內部質量審核流程圖

        149 . 年度內審計劃

        150 . 內審檢查表

        151 . 內審首(末)次會議簽到表

        152 . 內部審核報告表

        153 . 內部審核不符合項報告

        154 . 文件發放、回收記錄表

        155 . 管理評審計劃

        156 . 管理評審報告

        157 . ISO9000工作計劃表

        158 . ISO培訓計劃表

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